M08 · MVP

Administración de Productos Financieros

Configuración y mantenimiento del catálogo de productos crediticios sin necesidad de cambios de programación. Control de versiones y validación de cambios retroactivos.

Catálogo de Productos Sugeridos


CAP

Crédito Capital de Trabajo

Monto$50K – $3,000,000
Plazo3 – 18 meses
Tasa18% – 28% anual
AmortizaciónAl vencimiento / Bullet
GarantíaPrendaria / Cosecha
SeguroAgrícola obligatorio
MAQ

Crédito Maquinaria Agrícola

Monto$200K – $8,000,000
Plazo12 – 60 meses
Tasa15% – 22% anual
AmortizaciónMensual / Trimestral
GarantíaPrenda sobre maquinaria
SeguroDaños a maquinaria
RGO

Crédito Riego e Infraestructura

Monto$500K – $15,000,000
Plazo24 – 84 meses
Tasa14% – 20% anual
AmortizaciónSemestral
GarantíaHipoteca / Terreno
SeguroDaños e infraestructura

Parámetros Configurables por Producto


PRD

Campos del Producto

ParámetroTipoReq.
Nombre del productoTextoREQ
Monto mínimo / máximoMonetarioREQ
Plazo mínimo / máximoNúmero (meses)REQ
Tasa mínima / máximaPorcentajeREQ
Tipo de tasaCatálogo (Fija/Variable)REQ
Comisión de aperturaPorcentajeOPT
Forma de amortizaciónCatálogoREQ
Frecuencia de pagoCatálogoREQ
Garantía requeridaCatálogoREQ
Seguro requeridoCatálogoOPT
Documentos obligatoriosLista multi-selecciónREQ
Moratorio (%)PorcentajeREQ
EstatusActivo / InactivoREQ
Regla importante

Los cambios a parámetros de un producto NO afectan retroactivamente a créditos ya contratados. El sistema guarda un histórico de versiones y vincula cada crédito a la versión del producto vigente al momento de su dispersión.

VER

Control de Versiones

VersiónFechaCambioEstado
v3.02025-01-15Tasa máx. ajustada 26%→28%Vigente
v2.12024-07-01Nuevo seguro obligatorioHistórico
v2.02024-01-10Monto máx. $2M→$3MHistórico
M09 · MVP

Contratos y Documentación Legal

Generación automática de contratos, pagarés y documentos legales desde plantillas configurables. Control de versiones, flujo de revisión y validación antes de dispersión.

Documentos Generados Automáticamente


01Solicitud de Crédito (firmada)
02Contrato de Crédito
03Carátula del Crédito
04Tabla de Amortización
05Pagaré
06Carta de Autorización para Consulta de Buró
07Aviso de Privacidad
08Consentimientos adicionales
09Anexos de Garantía
10Convenios Modificatorios (si aplica)
11Carta Finiquito (al liquidar)
12Carta Saldo

Flujo del Documento


1. Borrador — Datos combinados desde crédito aprobado
Borrador
2. Generado — PDF creado desde la plantilla
Generado
3. En Revisión — Jurídico valida el contenido
En Revisión
4. Aprobado — Listo para firma
Aprobado
5. Firmado — Habilita dispersión
Firmado ✓
Cancelado — No procede
Cancelado
Regla de dispersión

El sistema bloquea la dispersión mientras exista al menos un documento con estatus obligatorio diferente de "Firmado". El checklist se valida automáticamente antes de generar la orden de pago.

Pantalla — Generador de Documentos


SOFOM Agrícola · Contratos · SOL-2025-0412

Documentación Legal · Agroexport del Valle S.A.

Crédito CRE-2025-0089 · $1,800,000 · Aprobado por Comité
DocumentoObligatorioEstatusFirmantesFecha Firma
Contrato de CréditoFirmadoCliente + Rep. Legal2025-07-02
PagaréFirmadoAvalista + Cliente2025-07-02
Tabla de AmortizaciónAprobado
Anexo de GarantíaEn Revisión
Aviso de PrivacidadFirmadoCliente2025-06-28
M10 · MVP

Dispersión / Tesorería

Control de la liberación de recursos de créditos aprobados y contratados. Validación de condiciones previas, doble autorización, registro SPEI y generación automática del saldo inicial.

Checklist Previo a Dispersión


Todas las condiciones deben estar en estatus OK para habilitar la orden de pago.

Crédito aprobado por comité
Contrato firmado
Garantías completas y validadas
Seguro agrícola vigente — pendiente renovación
KYC aprobado
PLD sin bloqueo activo
Cuenta bancaria validada (CLABE verificada)
Dispersión bloqueada

El sistema no genera la orden hasta que todas las condiciones estén en estado OK.

Datos de la Orden de Dispersión


ORD

Campos de la Orden

CampoOrigenReq.
BeneficiarioDesde clienteAUTO
Banco destinoDesde clienteAUTO
CLABE interbancariaDesde clienteAUTO
Monto a dispersarDesde créditoREQ
ReferenciaNúmero créditoAUTO
Fecha programadaManualREQ
Clave de rastreo SPEIBancoAUTO
Comprobante de transferenciaCarga manualREQ
Segunda autorizaciónUsuarioREQ

Estatus de la Orden


Pendiente Autorizada Enviada Pagada ✓ Rechazada Cancelada
Al marcar como Pagada

El sistema genera automáticamente el registro del crédito en el módulo de Cartera (M11) con el saldo inicial igual al monto dispersado y la fecha de inicio del crédito.

← G03 · Originación G04 · Operación · M08–M09–M10 G05 · Cartera →